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湖南省陶瓷技师学院2025年预算公开说明

2025年湖南省陶瓷技师学院预算



2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省陶瓷技师学院隶属省工业和信息化厅,是一所以培养中、高级技术人才为主的综合性国家级重点技工院校。其前身是由后任民国总理熊希龄1905年创办的“湖南官立瓷业学堂”,是中国最早的专业化陶瓷职业技术学校;建国后续建于1958,2002年升格为湖南轻工高级技工学校,2020年升格为湖南省陶瓷技师学院,至今已为全国陶瓷行业培养4万余名专业技术人才,被誉为培养陶瓷技术人才的“黄埔军校"。

学院坐落在“中国陶瓷历史文化名城”——醴陵。新校区占地面积300.8亩,建筑面积12.52万平方米,是一所集现代化、智能化、园林式、生态型、文化气息浓郁的新型校园。学院开设有陶瓷产业系、信息工程系、机电工程系三个专业群系和产业商学院、对口升学部两大培训、教学部,承担了预备技师、高级技工、中级技工三个层次技工教育及社会培训工作,学生平均就业率达96%,用人单位满意率达90%

学院是国家级非物质文化遗产(醴陵釉下五彩烧制技艺)传承基地、国家级阳光排舞进校园示范基地、湖南省职业技能竞赛(电子技术项目)集训基地、陶瓷专业委员会秘书单位、湖南省文明校园、湖南省人才培训示范基地、株洲五彩陶瓷产业发展促进中心理事单位。

(二)机构设置。

学院开设有陶瓷产业系、机电工程系、信息工程系三大专业群系和公共基础教学部、产业商学院、对口升学部三大教学部,分别承担了预备技师、高级技工、中级技工三个层次学历教育和普通高中教育及社会培训工作,在籍学生人数4721人。学院还分别设立了党政办公室、组织人事科、教务科、学生工作科、计划财务科、招生就业科、后勤与资产管理科、纪检监察室、工会、团委。

二、预算单位构成

湖南省陶瓷技师学院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算5002.39万元,其中,一般公共预算拨款3982.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入315万元,上年结转结余705.16万元。收入较去年增加400.47万元,主要是一般公共预算拨款较去年增加80万元,提前将中职免学费80万元编入年初预算,上年结转结余资金较去年增加319.47万元。

(二)支出预算:2025年本单位支出预算5002.39万元,其中,教育支出4092.39万元,社会保障和就业支出300万元,卫生健康支出110万元,住房保障支出500万元。支出较去年增加400.47万元,主要是上年结余结转较去年增加319.47万元,增加支出部分主要是用于项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算4687.39万元,其中,教育支出3777.39万元,占80.59 %;社会保障和就业支出300万元,占6.4 %;卫生健康支出110万元,占2.35%,住房保障支出500万元,占10.66%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数3558.23万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算1129.16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出1129.16万元,主要用于助学金的发放、新校区建设项目贷款利息的支付,公务用车的购置,物业管理费的支付等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本单位运行经费41.5万元,比上年预算减少5.5万元,下降11.7%,主要是工会经费压减5.5万元。

(二)三公经费预算:2025年本单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,无相关内容;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,无相关内容;无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 25万元,其中,货物类采购预算25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为4297.23万元,其中,基本支出3848.23万元,项目支出449万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。